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	<BkToCstmrStmt>
		<GrpHdr>
			<MsgId>27632364572</MsgId>
			<CreDtTm>2008-09-01T19:30:47.0+01:00</CreDtTm>
			<MsgRcpt>
				<Id>
					<OrgId>
						<Othr>
							<Id>BCS45678</Id>
						</Othr>
					</OrgId>
				</Id>
			</MsgRcpt>
			<MsgPgntn>
				<PgNb>1</PgNb>
				<LastPgInd>true</LastPgInd>
			</MsgPgntn>
		</GrpHdr>
		<Stmt>
			<Id>2736482736482</Id>
			<ElctrncSeqNb>101</ElctrncSeqNb>
			<LglSeqNb>32</LglSeqNb>
			<CreDtTm>2008-09-01T17:30:47.0+01:00</CreDtTm>
			<Acct>
				<Id>
					<IBAN>DE87200500001234567890</IBAN>
				</Id>
				<Ccy>EUR</Ccy>
				<Ownr>
					<Nm>Name Kontoinhaber</Nm>
				</Ownr>
				<Svcr>
					<FinInstnId>
						<BIC>BANKDEFFXXX</BIC>
						<Othr>
							<Id>123456789</Id>
							<Issr>UmsStId</Issr>
						</Othr>
					</FinInstnId>
				</Svcr>
			</Acct>
			<Bal>
				<Tp>
					<CdOrPrtry>
						<Cd>PRCD</Cd>
					</CdOrPrtry>
				</Tp>
				<Amt Ccy="EUR">112.72</Amt>
				<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
				<Dt>
					<Dt>2008-09-01</Dt>
				</Dt>
			</Bal>
			<Bal>
				<Tp>
					<CdOrPrtry>
						<Cd>CLBD</Cd>
					</CdOrPrtry>
				</Tp>
				<Amt Ccy="EUR">158780.32</Amt>
				<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
				<Dt>
					<Dt>2008-09-01</Dt>
				</Dt>
			</Bal>
			<!-- Beispiel 1: SEPA-Zahlungen (Ueberweisung, Lastschrift, R-Nachricht -->
			<!--Gutschrift aufgrund eines SEPA-Ueberweisungseinganges-->
			<Ntry>
				<Amt Ccy="EUR">100.00</Amt>
				<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
				<Sts>BOOK</Sts>
				<BookgDt>
					<Dt>2008-09-01</Dt>
				</BookgDt>
				<ValDt>
					<Dt>2008-09-01</Dt>
				</ValDt>
				<AcctSvcrRef>Bankreferenz</AcctSvcrRef>
				<BkTxCd/>
				<NtryDtls>
					<TxDtls>
						<Refs>
							<EndToEndId>Ende-zu-Ende-Id des Ueberweisenden</EndToEndId>
						</Refs>
						<BkTxCd>
							<Prtry>
								<Cd>NTRF+166</Cd>
								<Issr>ZKA</Issr>
							</Prtry>
						</BkTxCd>
						<RltdPties>
							<Dbtr>
								<Nm>Herr Ueberweisender</Nm>
							</Dbtr>
							<DbtrAcct>
								<Id>
									<IBAN>DE21500500001234567897</IBAN>
								</Id>
							</DbtrAcct>
							<UltmtDbtr>
								<Nm>Herr Debtor Reference Party</Nm>
							</UltmtDbtr>
							<Cdtr>
								<Nm>Herr Kontoinhaber</Nm>
							</Cdtr>
							<UltmtCdtr>
								<Nm>Herr Creditor Reference Party</Nm>
							</UltmtCdtr>
						</RltdPties>
						<Purp>
							<Cd>GDDS</Cd>
						</Purp>
						<RmtInf>
							<Ustrd>Rechnungsnr. 4711 vom 20.08.2008</Ustrd>
						</RmtInf>
					</TxDtls>
				</NtryDtls>
				<AddtlNtryInf>SEPA GUTSCHRIFT</AddtlNtryInf>
			</Ntry>
			<!--Gutschrift aufgrund einer zurueckgekommenen SEPA-Ueberweisung-->
			<Ntry>
				<Amt Ccy="EUR">200.00</Amt>
				<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
				<Sts>BOOK</Sts>
				<BookgDt>
					<Dt>2008-09-01</Dt>
				</BookgDt>
				<ValDt>
					<Dt>2008-09-01</Dt>
				</ValDt>
				<AcctSvcrRef>Bankreferenz</AcctSvcrRef>
				<BkTxCd/>
				<NtryDtls>
					<TxDtls>
						<Refs>
							<EndToEndId>Urspr. E2E-Id der Hintransaktion</EndToEndId>
						</Refs>
						<BkTxCd>
							<Prtry>
								<Cd>NTRF+159</Cd>
								<Issr>ZKA</Issr>
							</Prtry>
						</BkTxCd>
						<RmtInf>
							<Ustrd>Angabe des urspruenglichen Verwendungszweckes</Ustrd>
						</RmtInf>
						<RtrInf>
							<OrgnlBkTxCd>
								<Prtry>
									<Cd>NTRF+116</Cd>
									<Issr>ZKA</Issr>
								</Prtry>
							</OrgnlBkTxCd>
							<Orgtr>
								<Id>
									<OrgId>
										<BICOrBEI>BANKDEHH</BICOrBEI>
									</OrgId>
								</Id>
							</Orgtr>
							<Rsn>
								<Cd>AC01</Cd>
							</Rsn>
							<AddtlInf>IBAN FEHLERHAFT</AddtlInf>
						</RtrInf>
					</TxDtls>
				</NtryDtls>
				<AddtlNtryInf>SEPA RUECKBUCHUNG</AddtlNtryInf>
			</Ntry>
			<!--Belastung aufgrund einer SEPA-Lastschrift-->
			<Ntry>
				<Amt Ccy="EUR">50.00</Amt>
				<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
				<Sts>BOOK</Sts>
				<BookgDt>
					<Dt>2008-09-01</Dt>
				</BookgDt>
				<ValDt>
					<Dt>2008-09-01</Dt>
				</ValDt>
				<AcctSvcrRef>Bankreferenz</AcctSvcrRef>
				<BkTxCd/>
				<NtryDtls>
					<TxDtls>
						<Refs>
							<EndToEndId>E2E-Id vergeben vom Glaeubiger</EndToEndId>
							<MndtId>Ref. des SEPA-Lastschriftmandats</MndtId>
						</Refs>
						<BkTxCd>
							<Prtry>
								<Cd>NTRF+105</Cd>
								<Issr>ZKA</Issr>
							</Prtry>
						</BkTxCd>
						<RltdPties>
							<Dbtr>
								<Nm>Herr Zahlungspflichtiger</Nm>
							</Dbtr>
							<UltmtDbtr>
								<Nm>Herr Debtor Reference Party</Nm>
							</UltmtDbtr>
							<Cdtr>
								<Nm>Glaeubigerfirma</Nm>
								<Id>
									<PrvtId>
										<Othr>
											<Id>Cdtr-Id des Glaeubigers</Id>
										</Othr>
									</PrvtId>
								</Id>
							</Cdtr>
						</RltdPties>
						<Purp>
							<Cd>PHON</Cd>
						</Purp>
						<RmtInf>
							<Ustrd>Telefonrechnung August 2009, Vertragsnummer 3536456345</Ustrd>
						</RmtInf>
					</TxDtls>
				</NtryDtls>
				<AddtlNtryInf>SEPA LASTSCHRIFT</AddtlNtryInf>
			</Ntry>
			<!-- Beispiel 2: DTAUS-Zahlungen (Ueberweisung, Lastschrift, Rueckgabe) -->
			<!--Gutschrift aufgrund eines DTA-Überweisungseinganges-->
			<Ntry>
				<Amt Ccy="EUR">100.00</Amt>
				<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
				<Sts>BOOK</Sts>
				<BookgDt>
					<Dt>2008-09-02</Dt>
				</BookgDt>
				<ValDt>
					<Dt>2008-09-02</Dt>
				</ValDt>
				<AcctSvcrRef>Bankreferenz aus DTA C-Satz Feld 6</AcctSvcrRef>
				<BkTxCd/>
				<NtryDtls>
					<TxDtls>
						<BkTxCd>
							<Prtry>
								<Cd>NTRF+051</Cd>
								<Issr>ZKA</Issr>
							</Prtry>
						</BkTxCd>
						<RltdPties>
							<Dbtr>
								<Nm>Herr Überweisender</Nm>
							</Dbtr>
							<DbtrAcct>
								<Id>
									<Othr>
										<Id>1234567890</Id>
									</Othr>
								</Id>
							</DbtrAcct>
						</RltdPties>
						<RmtInf>
							<Ustrd>Rechnungsnr 4711 - Warenlieferung vom 20.08.2008</Ustrd>
						</RmtInf>
					</TxDtls>
				</NtryDtls>
				<AddtlNtryInf>ÜBERWEISUNGSGUTSCHRIFT</AddtlNtryInf>
			</Ntry>
			<!--Gutschrift aufgrund einer zurückgekommenen DTA-Überweisung-->
			<Ntry>
				<Amt Ccy="EUR">200.00</Amt>
				<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
				<Sts>BOOK</Sts>
				<BookgDt>
					<Dt>2008-09-02</Dt>
				</BookgDt>
				<ValDt>
					<Dt>2008-09-02</Dt>
				</ValDt>
				<AcctSvcrRef>Bankreferenz aus DTA C-Satz Feld 6</AcctSvcrRef>
				<BkTxCd/>
				<NtryDtls>
					<TxDtls>
						<BkTxCd>
							<Prtry>
								<Cd>NTRF+059</Cd>
								<Issr>ZKA</Issr>
							</Prtry>
						</BkTxCd>
						<RmtInf>
							<Ustrd>Angabe des ursprünglichen Verwendungszweckes</Ustrd>
						</RmtInf>
						<RtrInf>
							<OrgnlBkTxCd>
								<Prtry>
									<Cd>NTRF+051</Cd>
									<Issr>ZKA</Issr>
								</Prtry>
							</OrgnlBkTxCd>
							<Orgtr>
								<Nm>Herr Überweisungsempfänger</Nm>
							</Orgtr>
							<Rsn>
								<Prtry>512</Prtry>
							</Rsn>
							<AddtlInf>BLZ 25069674 EXISTIERT NICHT</AddtlInf>
						</RtrInf>
					</TxDtls>
				</NtryDtls>
				<AddtlNtryInf>RÜCKÜBERWEISUNG</AddtlNtryInf>
			</Ntry>
			<!--Belastung aufgrund einer DTA-Lastschrift-->
			<Ntry>
				<Amt Ccy="EUR">50</Amt>
				<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
				<Sts>BOOK</Sts>
				<BookgDt>
					<Dt>2008-09-02</Dt>
				</BookgDt>
				<ValDt>
					<Dt>2008-09-02</Dt>
				</ValDt>
				<AcctSvcrRef>Bankreferenz aus DTA C-Satz Feld 6</AcctSvcrRef>
				<BkTxCd/>
				<NtryDtls>
					<TxDtls>
						<BkTxCd>
							<Prtry>
								<Cd>NTRF+005</Cd>
								<Issr>ZKA</Issr>
							</Prtry>
						</BkTxCd>
						<RltdPties>
							<Cdtr>
								<Nm>Telefongesellschaft ABC</Nm>
							</Cdtr>
						</RltdPties>
						<RmtInf>
							<Ustrd>Telefonrechnung August 2009, Vertragsnummer 3536456345</Ustrd>
						</RmtInf>
					</TxDtls>
				</NtryDtls>
				<AddtlNtryInf>LASTSCHRIFT</AddtlNtryInf>
			</Ntry>
			<!-- Beispiel 3a: Sammlerdarstellung mit Aufloesung innerhalb der Nachricht -->
			<!--Belastung aufgrund von SEPA-Lastschriftrueckgaben (Sammelbuchung) mit Sammleraufloesung unter Transaction Details-->
			<Ntry>
				<Amt Ccy="EUR">276</Amt>
				<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
				<Sts>BOOK</Sts>
				<BookgDt>
					<Dt>2008-09-03</Dt>
				</BookgDt>
				<ValDt>
					<Dt>2008-09-03</Dt>
				</ValDt>
				<AcctSvcrRef>Bankreferenz</AcctSvcrRef>
				<BkTxCd/>
				<!-- BkTxCd ist Pflichtfeld gemaess ISO, wird jedoch ausschliesslich auf Tx-Ebene verwendet -->
				<NtryDtls>
					<Btch>
						<NbOfTxs>3</NbOfTxs>
					</Btch>
					<TxDtls>
						<!-- Ab hier Aufloesung des Sammlers bestehend aus 3 Einzelumsaetzen -->
						<Refs>
							<EndToEndId>79892</EndToEndId>
							<MndtId>10001</MndtId>
						</Refs>
						<AmtDtls>
							<TxAmt>
								<Amt Ccy="EUR">76</Amt>
							</TxAmt>
						</AmtDtls>
						<BkTxCd>
							<Prtry>
								<Cd>NTRF+109</Cd>
								<Issr>ZKA</Issr>
							</Prtry>
						</BkTxCd>
						<RltdPties>
							<Dbtr>
								<Nm>Herr Zahlungspflichtiger 1</Nm>
							</Dbtr>
							<Cdtr>
								<Nm>Telefongesellschaft ABC</Nm>
								<Id>
									<PrvtId>
										<Othr>
											<Id>CdtrId des SEPA-Lastschrifteinr.</Id>
										</Othr>
									</PrvtId>
								</Id>
							</Cdtr>
						</RltdPties>
						<Purp>
							<Cd>PHON</Cd>
						</Purp>
						<RmtInf>
							<Ustrd>Telefonrechnung August 2009, Vertragsnummer 3536456345</Ustrd>
						</RmtInf>
					</TxDtls>
					<TxDtls>
						<Refs>
							<EndToEndId>768768</EndToEndId>
							<MndtId>10002</MndtId>
						</Refs>
						<AmtDtls>
							<TxAmt>
								<Amt Ccy="EUR">80</Amt>
							</TxAmt>
						</AmtDtls>
						<BkTxCd>
							<Prtry>
								<Cd>NTRF+109</Cd>
								<Issr>ZKA</Issr>
							</Prtry>
						</BkTxCd>
						<RltdPties>
							<Dbtr>
								<Nm>Herr Zahlungspflichtiger 2</Nm>
							</Dbtr>
							<Cdtr>
								<Nm>Telefongesellschaft ABC</Nm>
								<Id>
									<PrvtId>
										<Othr>
											<Id>CdtrId des SEPA-Lastschrifteinr.</Id>
										</Othr>
									</PrvtId>
								</Id>
							</Cdtr>
						</RltdPties>
						<Purp>
							<Cd>PHON</Cd>
						</Purp>
						<RmtInf>
							<Ustrd>Telefonrechnung August 2009, Vertragsnummer 3536456888</Ustrd>
						</RmtInf>
					</TxDtls>
					<TxDtls>
						<Refs>
							<EndToEndId>45456465</EndToEndId>
							<MndtId>10003</MndtId>
						</Refs>
						<AmtDtls>
							<TxAmt>
								<Amt Ccy="EUR">120</Amt>
							</TxAmt>
						</AmtDtls>
						<BkTxCd>
							<Prtry>
								<Cd>NTRF+109</Cd>
								<Issr>ZKA</Issr>
							</Prtry>
						</BkTxCd>
						<RltdPties>
							<Dbtr>
								<Nm>Herr Zahlungspflichtiger 3</Nm>
							</Dbtr>
							<Cdtr>
								<Nm>Telefongesellschaft ABC</Nm>
								<Id>
									<PrvtId>
										<Othr>
											<Id>CdtrId des SEPA-Lastschrifteinr.</Id>
										</Othr>
									</PrvtId>
								</Id>
							</Cdtr>
						</RltdPties>
						<Purp>
							<Cd>PHON</Cd>
						</Purp>
						<RmtInf>
							<Ustrd>Telefonrechnung August 2009, Vertragsnummer 3536456345</Ustrd>
						</RmtInf>
					</TxDtls>
				</NtryDtls>
				<AddtlNtryInf>SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, Core)</AddtlNtryInf>
			</Ntry>
			<!-- Beispiel 3b: Sammlerdarstellung mit Verweis auf pain-Nachricht und separate camt.054.001.01-Nachricht -->
			<!--Belastung aufgrund einer SEPA-Ueberweisung (Sammler) mit Verweis auf Original pain-Nachricht-->
			<Ntry>
				<Amt Ccy="EUR">100876.00</Amt>
				<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
				<Sts>BOOK</Sts>
				<BookgDt>
					<Dt>2008-09-03</Dt>
				</BookgDt>
				<ValDt>
					<Dt>2008-09-03</Dt>
				</ValDt>
				<AcctSvcrRef>Bankreferenz</AcctSvcrRef>
				<BkTxCd/>
				<NtryDtls>
					<Btch>
						<MsgId>MsgId der pain-Nachricht</MsgId>
						<PmtInfId>Sammler-Id dieser pain-Nachricht</PmtInfId>
					</Btch>
					<TxDtls>
						<BkTxCd>
							<Prtry>
								<Cd>NTRF+191</Cd>
								<Issr>ZKA</Issr>
							</Prtry>
						</BkTxCd>
					</TxDtls>
				</NtryDtls>
				<AddtlNtryInf>SEPA Credit Transfer (Sammler-Soll)</AddtlNtryInf>
			</Ntry>
			<!--Belastung aufgrund von SEPA-Lastschriftrueckgaben (Sammelbuchung) mit Verweis auf separate camt.054.001.01-Nachricht-->
			<Ntry>
				<Amt Ccy="EUR">276.00</Amt>
				<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
				<Sts>BOOK</Sts>
				<BookgDt>
					<Dt>2008-09-03</Dt>
				</BookgDt>
				<ValDt>
					<Dt>2008-09-03</Dt>
				</ValDt>
				<AcctSvcrRef>Bankreferenz</AcctSvcrRef>
				<BkTxCd/>
				<AddtlInfInd>
					<MsgNmId>camt.054.001.01</MsgNmId>
					<MsgId>054-20090903-00034</MsgId>
					<!-- siehe Bsp. camt54 Bsp 3b -->
				</AddtlInfInd>
				<NtryDtls>
					<TxDtls>
						<BkTxCd>
							<Prtry>
								<Cd>NTRF+109</Cd>
								<Issr>ZKA</Issr>
							</Prtry>
						</BkTxCd>
					</TxDtls>
				</NtryDtls>
				<AddtlNtryInf>SEPA Direct Debit (Einzelbuchung-Soll, Core)</AddtlNtryInf>
			</Ntry>
			<!-- Beispiel 4: USD-Zahlung mit Gutschrift auf einem EUR-Konto -->
			<!-- USD-Zahlung mit Gutschrift auf einem EUR-Konto -->
			<Ntry>
				<Amt Ccy="EUR">259595.60</Amt>
				<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
				<Sts>BOOK</Sts>
				<BookgDt>
					<Dt>2008-09-04</Dt>
				</BookgDt>
				<ValDt>
					<Dt>2008-09-04</Dt>
				</ValDt>
				<AcctSvcrRef>Bankreferenz</AcctSvcrRef>
				<BkTxCd/>
				<NtryDtls>
					<TxDtls>
						<AmtDtls>
							<InstdAmt>
								<Amt Ccy="USD">360873.97</Amt>
							</InstdAmt>
							<TxAmt>
								<Amt Ccy="EUR">259595.60</Amt>
							</TxAmt>
							<CntrValAmt>
								<Amt Ccy="EUR">259621.56</Amt>
								<CcyXchg>
									<SrcCcy>USD</SrcCcy>
									<TrgtCcy>EUR</TrgtCcy>
									<XchgRate>1.39</XchgRate>
								</CcyXchg>
							</CntrValAmt>
						</AmtDtls>
						<BkTxCd>
							<Prtry>
								<Cd>NTRF+202</Cd>
								<Issr>ZKA</Issr>
							</Prtry>
						</BkTxCd>
						<Chrgs>
							<Amt Ccy="EUR">25.96</Amt>
						</Chrgs>
						<RltdPties>
							<Dbtr>
								<Nm>West Coast Ltd.</Nm>
								<PstlAdr>
									<Ctry>US</Ctry>
									<AdrLine>52, Main Street</AdrLine>
									<AdrLine>3733 San Francisco</AdrLine>
								</PstlAdr>
							</Dbtr>
							<DbtrAcct>
								<Id>
									<Othr>
										<Id>546237687</Id>
									</Othr>
								</Id>
							</DbtrAcct>
						</RltdPties>
						<RltdAgts>
							<DbtrAgt>
								<FinInstnId>
									<BIC>BANKUSNY</BIC>
								</FinInstnId>
							</DbtrAgt>
						</RltdAgts>
						<RmtInf>
							<Ustrd>Invoice No. 4545</Ustrd>
						</RmtInf>
					</TxDtls>
				</NtryDtls>
				<AddtlNtryInf>AZV-UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT</AddtlNtryInf>
			</Ntry>
		</Stmt>
	</BkToCstmrStmt>
</Document>

